学校召开财务管理及往来款项管理情况专项审计调查反馈暨整改工作会议

作者: 时间:2022-12-08 点击数: 审核人: 编辑人:伍明媚

2022年9月13日下午,在尚行楼第六会议室召开《楚雄师范学院财务管理及往来款项管理情况专项审计调查》反馈暨整改工作会议。

楚雄州领导干部任期经济责任审计工作联席会议办公室主任李章明、主审李青山、审计员李鹏洋出席会议,学校党委领导班子成员,各二级学院院长、各职能部门负责人,财务处、审计处相关人员参加会议。 会议分两个阶段进行,一是专项审计调查情况反馈,二是部署审计整改工作。

 

项目主审李青山反馈了《楚雄师范学院财务管理及往来款项管理情况专项审计调查》结果并提出审计建议,对审计报告提出的十个方面19个问题,以及未在审计报告中反映的10个问题作了解读。

 

李章明表示,学校领导高度重视审计工作,审计处协调有力,相关部门积极配合,提供资料完整及时,圆满完成这次审计调查工作。他指出,要通过审计推动学校管理、完善制度、强化内控,通过审计发现问题才能更好地解决问题,充分体现了审计“一审二帮三促进”的作用。

学校党委书记何伟全作表态发言。一是全盘认领审计组对我校反馈的问题;二是全盘反思,通过审计反馈的问题,认真反思原因,全面查找问题源头;三是全盘整改,聚焦问题,立行立改,对提出的问题要对号入座,明确整改目标、制定整改措施,在规定时限完成整改;四是全面补漏,通过审计加强学校的制度建设,建立长效机制,坚持标本兼治。

学校党委委员、副校长施红星进一步细化审计整改工作。一是提高认识,高度重视。通过审计规范学校财务管理,构建完善学校内控制度建设,形成长效机制;二是落实责任,立行立改。紧扣审计反馈的问题,细化整改方案,在规定的时间节点完成整改。三是加强指导,强化督促。各责任部门要加强对相应部门的业务指导,提高工作的规范性和专业性。

会议由党委委员、副校长陆华主持。陆华要求各职能部门和二级学院要补齐短板,不断夯实依法治校和党风廉政建设的内在基础,助力学校改革发展。

 

供稿:审计处

审核:段海燕

编辑:耿佳英

 

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